目 录
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一、郑庄镇中心学校概况
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(一)单位职能
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(二)单位构成
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二、 郑庄镇中心学校2019年部门预算公开表
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(一)部门预算收支总表(表一)
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(二)部门预算收入总表(表二)
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(三)部门预算非税收入征收计划表(表二附一)
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(四)部门预算支出总表(表三)
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(五)一般公共预算支出总表(表四)
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(六)一般公共预算基本支出情况表(表四附一)
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(七)一般公共预算专项业务费计划表(表四附二)
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(八)一般公共预算项目支出表(表四附三)
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(九)政府性基金预算支出表(表五)
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(十)部门预算项目支出表(表六)
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(十一)财政拨款“三公”经费预算情况表(表七)
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(十二)部门预算采购表(表八)
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三、郑庄镇中心学校2019年部门预算情况说明
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(一)黄金城棋牌下载_黄金棋牌游戏游戏-中国竟彩网官方推荐郑庄镇中心学校2019年财政拨款收支预算总体说明
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(二)一般公共财政预算拨款情况说明
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(三)2019年一般公共预算基本支出情况 说明
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(四)2019年一般公共预算项目支出情况说明
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(五)2019年政府性基金预算情况说明
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(六)2019年“三公经费”预算情况说明
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(七)政府采购安排情况说明
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(八)其他情况说明
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1.机关运行经费
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2.国有资产占用情况
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3.预算绩效管理工作开展情况
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四、名词解释
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一、郑庄镇中心学校概况
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(一)单位职能
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实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。
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(二)单位构成
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郑庄镇中心学校单位构成包括3个幼儿园(班):郑庄中心幼儿园(公办)、晨光幼儿园(民办)、中乡小学附设幼儿班;4个小学:郑庄小学、东大小学、中乡小学、张峰明德小学;4个教学点:河头小学、孔必小学、玉沟小学、西大小学。幼儿学生数173人;小学学生人数348人;在编在岗教职工62人。2019年部门预算为本级预算,无下属预算单位。
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(一)部门预算收支总表(表一)
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(二)部门预算收入总表(表二)
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(三)部门预算非税收入征收计划表(表二附一)
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(四)部门预算支出总表(表三)
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(五)一般公共预算支出总表(表四)
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(六)一般公共预算基本支出情况表(表四附一)
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(七)一般公共预算专项业务费计划表(表四附二)
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(八)政府性基金预算支出表(表五)
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(九)部门预算项目支出表(表六)
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(十)财政拨款“三公”经费预算情况表(表七)
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(十一)部门预算政府采购表(表八)
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(十二)部门预算政府购买服务表(表九)
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三、郑庄镇中心学校2019年部门预算情况说明
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(一)黄金城棋牌下载_黄金棋牌游戏游戏-中国竟彩网官方推荐郑庄镇中心学校2019年财政拨款收支预算总体说明
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2019年财政拨款收支总预算 ?853.88 ?万元,收入主要包括:公共财政预算资金 ?853.88 ?万元;支出包括:教育支出 ?715.94 ?万元,占总支出的 83.84 %;社会保障和就业支出 137.94 ? 万元,占总支出的 16.16 %。
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(二)一般公共财政预算拨款情况说明
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2019年一般公共财政预算 853.88 ?万元,比2018年预算数增加 67.95 ?万元,主要原因是:由于调资,工资福利支出增加46.16万元;由于新增一个郑庄中心幼儿园,还有个别学校新增残疾学生经费,所以商品服务支出增加21.79万元。
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(三)2019年一般公共预算基本支出情况说明
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2019年一般公共预算基本支出 ?853.88 ? 万元,其中:人员经费 ? 714.47 ?万元,主要包括:基本工资260.56万元、津贴补贴75.65万元、奖金21.31万元、绩效工资137.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.91万元、职业年金缴费5.52万元、职工基本医疗保险缴费24.19万元、其他社会保障缴费2.82万元、住房公积金48.39万元、退休费53.05万元、奖励金0.9万元。
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日常公用经费 ?139.41 万元,主要包括:办公费68.35万元、取暖费23.36万元、维修(护)费17万元、培训费4.53万元、工会经费8.06万元、福利费14.11万元、其他商品和服务支出4万元等。
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(四)2019年一般公共预算项目支出情况说明
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项目支出 ?0 ?万元。较2018年减少)4.9万元、减少100%,主要原因是幼儿资助和家庭困难住宿生生活补助未进行预算(统一由沁水教育局进行预算)。
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(五)2019年政府性基金预算情况说明
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本单位无基金预算。
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(六)2019年“三公经费”预算情况说明
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2019年“三公经费”预算数为 0.5 ?万元,与去年预算数持平。其中:公务接待费 0.5 ?万元,其中:国内公务接待0批次,累计国内公务接待0人次,国外(境)公务接待0批次,累计国外(境)公务接待0人次;公务用车购置费0元,购置车辆0辆,公务用车运行维护费 ?0元;因公出国(境)费0万元,与去年一致,其中:因公出国(境)组团0个,累计0人次。
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(七)政府采购安排情况说明
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2019年度本单位无政府采购预算 。 ?
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(八)其他情况说明
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1.机关运行经费
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2019年无机关运行经费预算。
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2.国有资产占用情况
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我单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 ?辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 ?0 台(套)。
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3.预算绩效管理工作开展情况
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2018年,我单位无项目支出预算,未开展项目资金预算绩效工作。
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四、名词解释
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1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。?
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2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?
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3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。?
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4、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。?